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《內部審計500問》
作者:李庭燎 付淑威 杭雷主編
出版社:中國時代經濟出版社
本書以問答形式為廣大審計從業人員,特別是內部審計人員,提供了一套系統而全面的內部審計知識框架與實踐指導。它不僅涵蓋了內部審計的基本理論,還詳細介紹了審計流程、審計方法、相關法規以及各類具體審計項目的操作要點,圍繞內部審計的基礎知識、審計準則、審計程序、技術方法、管理、溝通以及舞弊審計等多個方面,系統地闡述了審計領域的核心概念與實踐操作,旨在為讀者提供全方位的審計理論和實操指南。
本書定位于幫助審計人員提升專業素養和實務能力,更好地應對企業日益復雜的審計環境和管理挑戰。作為審計人員快速查閱、理解和運用審計知識的工具書,無論是剛入門的審計新人,還是已有一定經驗的審計人員,都可以通過本書掌握必要的理論和實操技巧,深入理解內部審計在現代企業中的作用,形成良好的職業道德,提升審計工作能力。通過簡單易懂的問答形式闡釋相關審計概念和常見問題,也非常適合作為審計相關專業本科生和研究生的學習資料,幫助未來的審計人員打下堅實的基礎,為他們進入職業生涯做好充分準備。
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