大灣區經濟網訊,7月13日,德賽電池(000049.SZ)發布2026年半年度業績預告,公司預計上半年歸母凈利潤1.97億元至2.20億元,同比增長101.96%-125.54%,凈利潤實現翻倍,二季度盈利環比改善顯著。本次業績大幅增長主要由多板塊經營改善、產業鏈成本優化共同推動。
根據公告中給出的增長主線,儲能業務是本次推動利潤上行的核心因素。儲能產能的充分釋放與利用,使得規模效應持續攤薄生產成本,儲能板塊成功實現扭虧為盈。與此同時,SIP先進封裝業務持續優化產品結構,毛利率水平提升,帶動板塊盈利水平穩步上行。
從行業宏觀視角來看,2026年鋰電行業已走出周期低谷,整體環境為公司各項業務發展提供了有力支撐。其中,儲能賽道全年增長確定性最強。根據國金證券研報測算數據,2026年全球儲能電池需求將達到795GWh,同比增長47%。海內外戶用及工商業儲能訂單集中釋放,電芯廠商產能利用率普遍走高,行業盈利修復趨勢已基本確立。在消費鋰電市場方面,整體呈現結構性分化態勢。盡管智能手機出貨量整體承壓,但AIPC、智能穿戴、電動工具、無線小家電等品類的需求持續擴大,終端單機電池搭載容量不斷提升,為公司消費鋰電及封裝業務創造了穩定增量。
值得一提的是,上半年業績的高增長并非僅是短期行情帶來的階段性紅利,也是公司長期多賽道布局戰略落地后的集中兌現,經營表現與年報披露的中長期發展路徑高度契合。按照公司既定規劃,消費類電池業務以穩為主,持續夯實業務基本盤,孵化配套新興業務,鞏固產業鏈競爭壁壘;SIP業務依托技術與品質優勢拓寬新品類邊界,穩步提升市場份額與盈利空間;儲能賽道則聚焦主動安全差異化產品,依托核心大客戶與海外市場拓展布局,通過極致成本管控扭轉經營局面。此外,公司同步推進全球化產能鋪設、數字化智能制造升級與研發創新投入,2026年度經營計劃中設定的儲能降本增效、SIP拓展新品、消費業務挖掘增量等目標,均已在今年上半年的經營成果中得到體現。
總體而言,上半年消費鋰電夯實基本盤、SIP封裝拉高盈利中樞、儲能業務扭虧為盈,三大板塊協同發力推動利潤翻倍。下半年,隨著海外儲能裝機、消費電子新品備貨旺季相繼到來,行業需求具備持續支撐,公司各業務線訂單儲備充足,儲能、SIP封裝兩大成長賽道有望延續向上發展態勢。
來源:大灣區經濟網
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.